按照省分行《關(guān)于做好財務(wù)規(guī)范性檢查工作的通知》要求, 建行張家口分行積極組織,制定檢查提綱,對全行各項(xiàng)財務(wù)規(guī)范性的自查與檢查工作,各行自查面達(dá)到100%、并對部分支行進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,將檢查落實(shí)情況向省分行及時反饋。結(jié)合總行、省分行下發(fā)《關(guān)于落實(shí)審計(jì)整改加強(qiáng)財會檢查工作的通知》、《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于落實(shí)審計(jì)整改加強(qiáng)財會檢查工作的通知》要求,下發(fā)《關(guān)于落實(shí)審計(jì)整改,開展財會自查工作的通知》組織全行范圍內(nèi)認(rèn)真開展自查,對發(fā)現(xiàn)問題及時落實(shí)整改,自查面達(dá)100%。并向省分行上報了經(jīng)一把手簽發(fā)的財務(wù)自查報告。 落實(shí)省分行“嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,杜絕財務(wù)違規(guī)”視頻會議精神和《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)“小金庫”治理、做好自查整改工作的通知》,多方面著手強(qiáng)化全行財務(wù)管理工作。下發(fā)了《關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)自查的緊急通知》,各支行和各部門以“一把手”為主責(zé)任人,開展針對經(jīng)營所發(fā)生的收入和支出是否真實(shí)、是否按照制度規(guī)定全部及時入賬核算等內(nèi)容的專項(xiàng)清查活動。對照省行視頻會議精神,結(jié)合該行實(shí)際,下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財務(wù)操作的通知》,在財務(wù)管理和財務(wù)核算及財務(wù)收支等方面提出要求。
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