為全面摸清基層機構操作風險狀況,加強管控力度,2011年以來,建行唐山分行會計結算部開展了對公柜面業(yè)務專項檢查、營業(yè)網(wǎng)點重點操作環(huán)節(jié)檢查等檢查項目,檢查內容基本覆蓋了會計及柜面業(yè)務主要風險點,至4月末,共檢查91個機構,檢查覆蓋面達88%。為梳理前臺操作中存在的共性問題及典型問題,總結經(jīng)驗和檢查方法,提高檢查督導人員業(yè)務素質,提升整體會計管理工作水平,會計結算部4月29日組織召開了檢查督導工作研討會。
會上,全體檢查督導人員暢所欲言,各抒己見,首先就前段時間的檢查工作,談了自已的感想和體會。其次就檢查過程中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞進行了研討,并提出管理建議。 最后就檢查發(fā)現(xiàn)的各機構在某些業(yè)務操作流程執(zhí)行不一致的問題,大家提了自已的看法。
此次經(jīng)驗交流會,形式新穎、內容豐富多樣,各位檢查人員發(fā)言見解各有側重,分析了不足、研究了措施、解決了問題、明確了方向,不僅解決了基層機構操作中存在的實際困難和風險,又提升了檢查人員對操作風險防范的認知度,提高了大家的理論水平和業(yè)務水平,對今后的檢查工作將會有很大的幫助,全體參會人員受益匪淺。通過研討交流力求使該行會計管理工作水平得到進一步提升,會計工作質量邁向一個新臺階。
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